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国企审计全覆盖 助力县域经济发展

蓝田县人民政府2021-06-10 17:16

为进一步加强国有经济治理,规范国有资产管理,揭示国有经济发展运营中的突出矛盾和风险隐患,积极提出解决重大问题和推动改革发展的建议,促进国有公司深化改革,不断增强国有经济活力、抗风险能力,防范国有资产流失,为县委、县政府国有经营性资产改革决策提供服务,蓝田县审计局迅速行动,采取有力措施,积极开展县属重点国有公司资产负债损益审计。

一是统筹安排,审计工作部署“实”。

按照省市年度审计项目计划安排,结合蓝田县《县属国有经营性资产集中统一监管改革实施意见》的工作部署,县审计局统筹安排,对县属39家重点国有公司进行专项审计。并于2021年6月2日召开了审计进点会,对本次国企审计做了详细的安排部署,要求从6月4日起开展现场审计,7月5日前提交审计综合报告。

二是突出重点,审计覆盖面“广”。

本次审计,重点围绕国有企业财务状况和经营成果、资产的安全完整、债务的结构规模及重大经济决策等开展审计。审计范围为:涉及国企改革的所有国有公司共计39家公司,主要包括:县投资控股集团及其10个控股子公司,县全域旅游开发集团及其3个分公司,子公司10个,县人居环境建设公司及其3个子公司,县交通建设公司及其子公司、县城乡水务公司其3个子公司等。

三是创新思路,审计方法方式“活”。

本次审计,改变以往打包购买审计服务的方式,采取国家审计人员与社会审计力量相结合,只购买社会审计机构“人员和技术”服务,从县审计局抽调3名审计业务骨干全程参与,负责审计方案制定、业务指导、底稿审核、业务协调。现场审计结束后,由审计局汇总审计结果,撰写审计报告。形成国家审计与社会审计的有机结合,使社会审计融合到国家审计中,既提高了工作效率,又有效地化解了审计风险。

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